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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026910
Monto de la Factura
₲ 2.072.780
Nro. Solicitud de Transferencia
96753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.971.176

Retención DNCP
₲ 7.387
Retención IVA
₲ 56.530
Retención Renta
₲ 37.687
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140239
Monto Contrato
₲ 9.628.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.371.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.371.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5