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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 29.588.130
Nro. Solicitud de Transferencia
108550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.137.774

Retención DNCP
₲ 105.441
Retención IVA
₲ 806.949
Retención Renta
₲ 537.966
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148488
Monto Contrato
₲ 308.586.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.730.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.730.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA , COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1