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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015378
Monto de la Factura
₲ 7.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182023
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.927.903

Retención DNCP
₲ 25.960
Retención IVA
₲ 198.682
Retención Renta
₲ 132.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146198
Monto Contrato
₲ 62.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.668.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.668.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2