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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126433
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.648.832

Retención DNCP
₲ 21.168
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 108.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136364
Monto Contrato
₲ 87.866.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.963.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.963.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4