Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0001044
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.502.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            36597
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.086.008
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 30.301
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 231.895
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 154.596
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. 
        
                                    RUC
                            
            80048136-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-17-135277
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 429.231.115
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 413.670.618
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 413.670.618
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318286
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Concepción
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        