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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001058
Monto de la Factura
₲ 2.657.490
Nro. Solicitud de Transferencia
36675
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.558.986

Retención DNCP
₲ 9.921
Retención IVA
₲ 37.964
Retención Renta
₲ 50.619
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135277
Monto Contrato
₲ 429.231.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.670.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.670.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Concepción
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4