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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005721
Monto de la Factura
₲ 2.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142053
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.576.679

Retención DNCP
₲ 9.874
Retención IVA
₲ 50.568
Retención Renta
₲ 50.379
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
107/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142873
Monto Contrato
₲ 12.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.914.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.914.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3