Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000824
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 598.148
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            143288
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-10-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-12-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 595.973
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.175
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
        
                                    RUC
                            
            6505103-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            54
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-17-138840
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 105.780.944
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 89.667.040
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 89.667.040
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            319671
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        