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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 2.537.731
Nro. Solicitud de Transferencia
141590
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.413.335

Retención DNCP
₲ 9.044
Retención IVA
₲ 69.211
Retención Renta
₲ 46.141
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138840
Monto Contrato
₲ 105.780.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.667.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.667.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4