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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006581
Monto de la Factura
₲ 5.453.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160656
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.875

Retención DNCP
₲ 20.358
Retención IVA
₲ 77.900
Retención Renta
₲ 103.867
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142669
Monto Contrato
₲ 17.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.073.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.073.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3