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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028095
Monto de la Factura
₲ 2.978.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.832.499

Retención DNCP
₲ 10.614
Retención IVA
₲ 81.232
Retención Renta
₲ 54.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
84/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143276
Monto Contrato
₲ 352.065.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.676.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.676.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328697
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3