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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002305
Monto de la Factura
₲ 70.323.950
Nro. Solicitud de Transferencia
15254
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.876.798

Retención DNCP
₲ 250.609
Retención IVA
₲ 1.917.926
Retención Renta
₲ 1.278.617
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146421
Monto Contrato
₲ 188.067.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.848.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.848.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333947
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS BASE AEREA SILVIO PETTIROSSI
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4