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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031112
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45312
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.375

Retención DNCP
₲ 4.988
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144548
Monto Contrato
₲ 401.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.152.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.152.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1