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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 4.472.300
Nro. Solicitud de Transferencia
77632
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.253.076

Retención DNCP
₲ 15.937
Retención IVA
₲ 121.972
Retención Renta
₲ 81.315
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-139053
Monto Contrato
₲ 154.672.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.909.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.909.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5