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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013014
Monto de la Factura
₲ 12.410.887
Nro. Solicitud de Transferencia
42970
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.679.208

Retención DNCP
₲ 43.777
Retención IVA
₲ 338.479
Retención Renta
₲ 338.479
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-219578
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.776.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.776.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415661
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para la flota vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica