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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014114
Monto de la Factura
₲ 7.214.492
Nro. Solicitud de Transferencia
211412
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.723.907

Retención DNCP
₲ 25.185
Retención IVA
₲ 196.759
Retención Renta
₲ 262.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-219578
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.776.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.776.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415661
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para la flota vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica