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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013292
Monto de la Factura
₲ 5.247.136
Nro. Solicitud de Transferencia
77455
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.937.792

Retención DNCP
₲ 18.508
Retención IVA
₲ 143.104
Retención Renta
₲ 143.104
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-219578
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.776.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.776.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415661
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para la flota vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica