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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014136
Monto de la Factura
₲ 7.874.134
Nro. Solicitud de Transferencia
4432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.409.918

Retención DNCP
₲ 27.774
Retención IVA
₲ 214.749
Retención Renta
₲ 214.749
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-219578
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.776.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.776.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415661
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para la flota vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica