Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014635
Monto de la Factura
₲ 1.151.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.732
Retención DNCP
₲ 4.018
Retención IVA
₲ 31.391
Retención Renta
₲ 41.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-215795
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.191.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.191.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414767
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de la Flota de Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica
