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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 11.832.240
Nro. Solicitud de Transferencia
112159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.134.676

Retención DNCP
₲ 41.736
Retención IVA
₲ 322.697
Retención Renta
₲ 322.697
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALCIDES SANTIAGO JARA VELAZQUEZ
RUC
2246593-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-221577
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.152.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.152.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411578
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social