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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 20.030.300
Nro. Solicitud de Transferencia
76912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.849.422

Retención DNCP
₲ 70.652
Retención IVA
₲ 546.281
Retención Renta
₲ 546.281
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-223711
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.468.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.468.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411631
Nombre de la Licitación
LCO N°06/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social