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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000787
Monto de la Factura
₲ 34.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.889.538

Retención DNCP
₲ 123.278
Retención IVA
₲ 953.182
Retención Renta
₲ 953.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-217089
Monto Contrato
₲ 838.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.467.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.467.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412658
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral