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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001977
Monto de la Factura
₲ 3.116.392
Nro. Solicitud de Transferencia
94420
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.932.667

Retención DNCP
₲ 10.992
Retención IVA
₲ 84.992
Retención Renta
₲ 84.993
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-222817
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.996.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.996.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414109
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y ESCANER CANON
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral