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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010494
Monto de la Factura
₲ 10.540.833
Nro. Solicitud de Transferencia
116188
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.113.278

Retención DNCP
₲ 39.872
Retención IVA
₲ 79.398
Retención Renta
₲ 308.285
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-212546
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.579.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.579.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional