Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006510
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.940.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            49413
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-04-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.808.080
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.772
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 52.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 70.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
        
                                    RUC
                            
            2515412-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            23/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12016-22-223810
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 372.795.526
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 372.795.526
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417047
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO N° 05/2022 ADQUISICION DE IMPRESOS INSTITUCIONALES DEL MTESS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social
        