Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058872
Monto de la Factura
₲ 22.086.229
Nro. Solicitud de Transferencia
102803
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.784.145
Retención DNCP
₲ 77.904
Retención IVA
₲ 602.352
Retención Renta
₲ 602.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-176526
Monto Contrato
₲ 794.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.028.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.028.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364935
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio
