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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046918
Monto de la Factura
₲ 16.928.172
Nro. Solicitud de Transferencia
25778
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.945.107

Retención DNCP
₲ 59.710
Retención IVA
₲ 461.678
Retención Renta
₲ 461.677
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-176526
Monto Contrato
₲ 794.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.028.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.028.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364935
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio