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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 266.800.146
Nro. Solicitud de Transferencia
112039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.396.054

Retención DNCP
₲ 941.077
Retención IVA
₲ 7.276.368
Retención Renta
₲ 7.276.368
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01_2020
Código de Contratación (CC)
CO-28003-20-193712
Monto Contrato
₲ 748.600.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.022.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.502.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381235
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Ampliación Oficinas Administrativas.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas