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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0001427
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95364
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.960.000

Retención DNCP
₲ 977.455
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 10.181.817
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12006-24-238205
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.164.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.164.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426792
Nombre de la Licitación
Actualización, mantenimiento y soporte técnico para plataforma de integración de firma digital del sistema de tesorería (SITE) del MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas