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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-88989
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.661.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.274.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267973
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert