Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000175
Monto de la Factura
₲ 3.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.162.015
Retención DNCP
₲ 11.848
Retención IVA
₲ 90.682
Retención Renta
₲ 60.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-88989
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.661.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.274.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267973
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert