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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021649
Monto de la Factura
₲ 11.085.208
Nro. Solicitud de Transferencia
106513
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.085.208

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRENDIMIENTOS NORA RUOTI SRL
RUC
80019790-9
Número de Contrato
18/11
Código de Contratación (CC)
CO-12011-11-38877
Monto Contrato
₲ 246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.576.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.576.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213940
Nombre de la Licitación
Contratacion de empresa encargada de realizar 324 Talleres de Introducción al Cooperativismo.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem