Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 16.960.045
Nro. Solicitud de Transferencia
31219
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2014
Fecha de la Transferencia
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.960.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12011-11-39919
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.641.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.641.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223075
Nombre de la Licitación
Logística para talleres de sensibilización
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas