Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000007
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.667.397
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            23867
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-03-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-04-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-05-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.667.397
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MIRTHA MABEL MENA GIMENEZ
        
                                    RUC
                            
            2590874-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12011-11-31758
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 114.576.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.271.785
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 76.271.785
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            213932
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de empresa encargada de realizar 100 modulos (240 cursos) de capacitación a Microempresarios 1
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem
        