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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0078703
Monto de la Factura
₲ 130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77817
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-53795
Monto Contrato
₲ 458.478.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.477.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.170.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia