Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0078686
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.022.436
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            77817
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-08-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.022.436
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FONOLUZ S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015115-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            156
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-12-53795
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 458.478.739
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 298.477.042
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 294.170.102
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            218271
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        