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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002345
Monto de la Factura
₲ 25.933.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68351
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.933.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-67602
Monto Contrato
₲ 373.380.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.975.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.572.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA DE LA C.S.J Y SALAS DE JUICIOS ORALES -CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia