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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 31.216.050
Nro. Solicitud de Transferencia
140114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.216.050

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-64962
Monto Contrato
₲ 237.343.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.378.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.388.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia