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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 38.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113942
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.527.212

Retención DNCP
₲ 136.879
Retención IVA
₲ 1.047.545
Retención Renta
₲ 698.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12004-15-108098
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.001.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.001.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores