Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018704
Monto de la Factura
₲ 7.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98374
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.520.348
Retención DNCP
₲ 28.162
Retención IVA
₲ 217.745
Retención Renta
₲ 217.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-170386
Monto Contrato
₲ 285.697.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.181.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.181.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados