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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019850
Monto de la Factura
₲ 33.972.890
Nro. Solicitud de Transferencia
185736
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.999.991

Retención DNCP
₲ 119.832
Retención IVA
₲ 926.534
Retención Renta
₲ 926.533
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-170386
Monto Contrato
₲ 285.697.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.181.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.181.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados