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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192187
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.839.949

Retención DNCP
₲ 21.869
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 169.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168388
Monto Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.990.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.990.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados