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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 52.961.650
Nro. Solicitud de Transferencia
53583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.886.022

Retención DNCP
₲ 186.810
Retención IVA
₲ 1.444.409
Retención Renta
₲ 1.444.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-170510
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.789.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.789.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355435
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados