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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011574
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150027
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.836

Retención DNCP
₲ 3.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168595
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.441.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.441.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS SAMSUNG, DUPLICADORAS RISO E IMPRESORAS RICOH
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados