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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007981
Monto de la Factura
₲ 28.433.800
Nro. Solicitud de Transferencia
48230
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.782.572

Retención DNCP
₲ 100.294
Retención IVA
₲ 775.467
Retención Renta
₲ 775.467
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168731
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.655.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.655.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados