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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007840
Monto de la Factura
₲ 10.640.960
Nro. Solicitud de Transferencia
30557
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.023.010

Retención DNCP
₲ 37.534
Retención IVA
₲ 290.208
Retención Renta
₲ 290.208
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168731
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.655.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.655.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados