Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002036
Monto de la Factura
₲ 6.462.120
Nro. Solicitud de Transferencia
145693
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.846
Retención DNCP
₲ 22.794
Retención IVA
₲ 176.240
Retención Renta
₲ 176.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-172436
Monto Contrato
₲ 359.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.572.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.572.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados
