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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002281
Monto de la Factura
₲ 19.420.633
Nro. Solicitud de Transferencia
142507
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.292.823

Retención DNCP
₲ 68.502
Retención IVA
₲ 529.654
Retención Renta
₲ 529.654
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-172436
Monto Contrato
₲ 359.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.572.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.572.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados