Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002253
Monto de la Factura
₲ 13.890.150
Nro. Solicitud de Transferencia
97799
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.083.512
Retención DNCP
₲ 48.994
Retención IVA
₲ 378.822
Retención Renta
₲ 378.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-172436
Monto Contrato
₲ 359.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.572.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.572.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados