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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0018598
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31259
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.686.127

Retención DNCP
₲ 28.783
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 222.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168423
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.044.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.044.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados